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Detalhes
| 07/10/2024 | 0000007/2020 | 0000014/2024 | 0000290/2024 | 0000344/2024 | VALOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | Micron line Servicos de informatica LTDA ME | 07.911.265/0001-90 | R$ 3.000,00 | R$ 250,00 | R$ 238,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 02/10/2024 | | 0000021/2024 | 0000293/2024 | 0000343/2024 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 32213-0. | SICOOB CREDICAF | 25.395.435/0001-03 | R$ 600,00 | R$ 7,50 | R$ 7,50 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 02/10/2024 | | 0000021/2024 | 0000292/2024 | 0000342/2024 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE MES DE SETEMBRO DE 2024 NA CONTA 32213-0. | SICOOB CREDICAF | 25.395.435/0001-03 | R$ 600,00 | R$ 27,00 | R$ 27,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 01/10/2024 | 0000001/2020 | 0000013/2024 | 0000289/2024 | 0000341/2024 | VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATUALIZACAO, MANUTENCAO, SUPORTE TECNICO E SERVICO DE HOSPEDAGEM DO SITE OFICIAL DA CAMARA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | GRC BREDER ME | 11.797.462/0001-06 | R$ 3.480,00 | R$ 290,00 | R$ 290,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 01/10/2024 | 0000011/2021 | 0000074/2024 | 0000287/2024 | 0000340/2024 | VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE DE GESTAO PUBLICA MUNICIPAL, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | Polis Gestao e Tecnologia da Informacao LTDA ME | 22.296.587/0001-60 | R$ 15.969,36 | R$ 1.996,17 | R$ 1.900,35 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 01/10/2024 | 0000046/2023 | 0000010/2024 | 0000286/2024 | 0000339/2024 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA COM GERACAO E ENVIO DE ARQUIVOS AO TCE/MG, TESOURO NACIONAL E RECEITA FEDERAL, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | SILVIO NUNES DE CARVALHO | ***.073.256-** | R$ 18.000,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.260,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 01/10/2024 | 0000008/2023 | 0000053/2024 | 0000276/2024 | 0000338/2024 | VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | ARILDO JOSE ROCHA DE AGUIAR FILHO 08202252660 | 23.099.036/0001-70 | R$ 3.150,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 01/10/2024 | 0000001/2023 | 0000018/2024 | 0000275/2024 | 0000337/2024 | VALOR QUE PAGAMOS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA JURIDICA PARA DEMANDA DE ALTA COMPLEXIDADE NA CAMARA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | NONATO E COURA SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 28.208.724/0001-44 | R$ 66.000,00 | R$ 5.500,00 | R$ 5.500,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33000000000 - Outras Despesas Correntes |
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Detalhes
| 01/10/2024 | | | | 0000336/2024 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | | | R$ 8.494,77 | | |
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Detalhes
| 01/10/2024 | | | | 0000335/2024 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MARTINS SOARES JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0895-04 | | | R$ 2.245,18 | | |